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物流库房管理要求范文(通用4篇)

要求,是人们日常使用词组。指提出具体愿望或条件,希望做到或实现, 以下是为大家整理的关于物流库房管理要求4篇 , 供大家参考选择。

物流库房管理要求4篇

第1篇: 物流库房管理要求

食品经营单位库房管理规定

为保障本单位食品安全,提高食品库房基础管理工作, 加快食品(或食品原料)进出库效率,规范流通、保管和控制程序,特制定本制度:

一、仓库基本管理:

1、食品入库验收时必须码放在垫板上,不允许直接接触地面(包括散装产品),摆放要做到“三齐”即堆码整齐、码垛整齐、排列整齐,不得出现混放或错放现象。

2、库房每种预包装食品摆放时设置识别卡,对每类每批预包装食品在识别卡上严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限,做到帐、卡、物相符,挂卡存放。

3、库房码放食品必须留出进出货通道,码放垫板食品离墙离地不得小于10㎝,食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、 鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。

4、经常检查所存放的食品,发现有霉变或包装破损、锈蚀、胀袋等异常、 变质时做到及时清出,清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样,及时处理、登记并保存记录。

5、库房内保持清洁、卫生,库房要每周一次进行全面卫生清扫,保持空气流通,要有防潮、防火设施,要有防鼠设施,做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。库房内严禁吸烟。

6、库房要有食品储存区、出货区、退货待处理区、不良产品存放区,用标签将每个区域标识明确,用胶带将每个位置区分清楚,不同的产品放置相对应的区域。

7、加强入库人员管理。非仓库管理人员,未经许可不得进入仓库。

二、入库管理:

1、入库食品(或食品原料)必须做好检查和验收工作,有发霉、变质、腐败、不洁的不准入库。

2、对采购的食品等认真验货,做好登记,验收合格后方可入库保存,将卫生检疫资料、海关资料等收集并分类存档,登记台帐。

3、食品入库时,库房管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的一律作待检食品处理放在待检区域内,经查验不合格的食品一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

4、入库的食品(或食品原料)要做好日常核查工作,库房管理员必须每月一次对库存食品(或食品原料)进行盘点,并做到账、物、卡三者一致。

三、出库管理

1、所有食品出库时必须按照先进先出的原则执行。

2、食品出库时要保证食品质量安全符合要求,不合格不得发货,同时出货食品不得出现串货、混发、混装或错发现象。

3、出库时必须做到按单出货,出货人员应根据出货单核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可出库发货。

四、不合格食品管理:

1、食品入库时管理人员要区分合格品和不合格品,将不合格品放置在不合格品存放区,不得混放,不得随意不分区域放置。

2、对确认报废的不合格食品不得随意倾倒处置,要按照有关监管部门的规定进行无公害处理。

第2篇: 物流库房管理要求

物资采购、报帐与库房管理制度

为了库房管理工作有序、可控,特制定以下规定:

1.在日常工作中,库房一切工作指标应与公司财务相关要求相符。

1.1 库管员应虚心接受财务人员的业务指导,并接受主管监督指正。

1.2 财务和主管人员有责任对库管员工作予以持续帮扶,并协助库管员共同推动库房工作的全面提高。

2. 库房锁门制度

2.1 为确保库房物资的绝对安全,库管员下班或是长时离开库房前,须先检查、排除安全隐患后,再锁好库房,做到钥匙随身携带(严禁钥匙乱丢乱放)。

2.2 库管员短时离开库房的,应关门插锁(严禁库管员不在库房时敞开库房门现象)。

2.3 出现经提示也不予改正之违规行为的,每次经济处教5元。

3. 遇非上岗日,或是无人上班时间段,严禁私开库房门(领导同意的例外)。

4. 库房禁区限入制度

4.1 任何职员,未经库管员允可,严禁擅自踏入库房禁区。

4.2 经库管员允可进入禁区的,库管员应承担起监管责任,须跟随进行(确保其取放物资始终在自己的视野范围内)。

4.3 未经允可擅自进入禁区的,库管员应制止性提示。

4.4 对于明知故犯,或是经提示也不予改正的违规行为,每人次经济处教5元,情况严重的,必要时加倍处教。

5. 物资申购制度

5.1 库管员执行申购,填写《请购单》,主管领导实施审核。

5.2 物资申购记录品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、用途等应全面、详尽、正确,不得出现似是而非情形;前期已出现采购不合格情形的,应加入提示性内容,应最大限度避免因申购记录描述问题导致的采购物资非所需物资情形。

5.2 尽可能集中申购。采取集中申购为主,零星申购为辅的方式进行;为了避免加大采购成本,集中申购时应全面、周密计划,尽可能减少零星采购次数。

5.2.1 常用物资:根据推估的次月或近阶段市场产品销售态势与《生产计划》,结合产品、物资库存情况,得出近阶段应生产产品可能的需求物资,全面掂量、集中提出物资申购总体计划;平时,再据实际变数情况,酌情、适时提出(零星)申购计划加以补充。

5.2.2 非常用物资:由使用者提出,并经主管同意;为避免申购过多,应查库有无,再按实际需求申购;严禁擅自加大购置数量。

5.2.3 呆滞物资:不合格的、存在问题的,或是规格型号不符、包括已停止使用的物资,一旦发现,库管员应第一时间隔离区分,做好标识与记录,防止混淆,避免再使用,及时上报处理;严禁再申购。

6. 物资采购与入库制度

6.1公司凭已审核的有效采购凭据《请购单》,统一分派采购人员实施采购;为了避免误购非需物资,采购人员应认真了解《请购单》记录,同时,不得出现无有效凭据或不照单进行的超范围采购行为。否则,未经特定领导批示同意不得办理入库手续,且不能费用报销。

6.2 采购人员购买物资,应质优价廉,做到货比三家与谨慎下单。对购件品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、单价等符合性认真予以验证,努力避免不符合导致的调/换/退货情形出现。

6.3 涉及先款后货类物资的采购,尤其是面对异地或是信誉不确定的商家,采购人员须防患于未然,避免不法侵害,支付货款前,做到跟进有效防范措施:先全面验证对方资质,再对可能出现的不利因素在合同中予以明确约定,按规与对方签订有效《采购合同》。在付款前,同时做到对方资质复印件与《采购合同》原件一并交行政办存档备用。

6.3 采购人员应力促商家出具送货单、收据或发票等有效售货凭证,并做到随所采购物资一同转公司库房验证。

6.4 采购人员凭库房与品检认签的入库凭证办理费用报销与费用核销手续。

6.5 采购人员所购经公司入库验证判定为非需与不合格的物资,不能办理入库手续,须自行承担退/换与相关损失责任。

6.6 库房每月或定期清理上报呆滞物资,经公司核准为非需或是呆滞物资的,采购人员须配合进行退/换货,力促降低公司的经济损失。

6.7 确保出入库物资的规格、型号、数量准确无误且真实可靠,库房应依据当日的《出库单》、《领料单》、《入库单》做好每天的物资上、下账工作,最迟不得超过第二天,财务部定期抽查。

6.8 物资入库,保管员要亲自同交货人办理交接手续,核对清点物资名称、数量是否一致,并按相关要求相互认签确认。

6.9 物资入库,应先入待验区,未经检验合格不准进入货位。

6.10材料验收合格,保管员凭有效凭据所开列的名称、规格型号、数量、计量验收到位,入库单各栏应填写清楚,并随同相关凭证一起交财务科记账;不合格品应隔离堆放。

6.11 入库验收中发现的问题(包括一旦发现进购物资单价呈现异常的),要及时通知主管和经办人处理;遇凭证到而货未到,或货已到而无发票等凭证,均应向经办人反映查询,直至消除悬念挂账。

7. 物资储存与出库制度

7.1 物资的储存

7.1.1 库管员负责物资的安全储存:对原辅料、产成品等在库物资进行有序化储存管理,不合格品须隔离堆放。

7.1.2 物资储存须做到防火、防潮、防盗与防霉变、防锈蚀、防染色、防鼠咬、防挤压、防碰挂,并做到易发现、一目了然、拿取方便。

7.1.3 物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点、用途考虑划区分工,凡吞吐量大的落地堆放,周转小的货架存放,落地堆放以分类和规格的次序排列编号,上架的以分类定位编号。

7.1.4 物资堆放的原则是:在堆垛合理、安全可靠的前提下,推行五五堆放法。据货物特点,做到过目见数、检点方便、成行成列,垒放整齐。

7.1.5仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员应及时报告主管,分析原因,查明责任,按规定办理报批手续。

7.1.6 保管物资要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施,达到“十不”(不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不混、不漏、不爆)要求,使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。

7.1.7 保管物资,未经主管同意,一律不准擅自借出;总成物资,一律不准折件零发,特殊情况应经主管批准。

7.1.8 禁止非库管员擅自进入库房禁区。仓库严禁烟火,明火作业须经主管批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识,并力促消防器材备放到位、有效。

7.2 物资的发放

7.2.1 严控用料成本,避免浪费,按实际正常所需发料。库管员在发料时须坚持一盘底,二核对,三发料,四减数的原则。

7.2.2 领取物资,符合换领条件的,须执行换领的物资发放/领取原则。

7.2.3 发放物资时,库管员应在《领料单》上填明所领取物料的名称、规格型号、数量,并及时进行电脑账出库,领料人须在《领料单》上注明物料用途并签字确认。

7.2.4 实际发放物资情况应与领取认签记录完全一致,严禁出现无记录与认签记录不一致现象。

7.2.5 库管员在发放物资时必须与领料人当面点交清楚,防止差错出门。

7.2.6 超物资领取范围的,领料人未按规履行手续,库管员不得发放物资。

7.2.7 物资的发放须遵循先进先出的原则。

7.2.8 过保质期、变质、失效或是已失去使用价值的物资,须按规报批处理,严禁擅自将就发放/领取、以致出现损失扩大化现象。

7.2.9 物资的领取须加强原则性控制,无关联人员不得擅自跨范围领取物资,做到所有发放/领取的物资都用于本公司各项生产经营活动中,库管员有权进行监督控制。

7.2.10 为确保库房工作有效、全面、正常运转,公司全员领用物资应做到计划、集中进行,并自觉遵循库房发放/领取物资时限(特殊情况例外)的规定,做到不擅自违规。

7.2.11 为杜绝非正常多领/补领物资,对超计划的多领/补领物资的,领料人须出具有效手续(出具《补充领用物资申批单》,由领料人申请,注明补充领用的真实原因,班组长、车间主任核实后先后签署意见),库管员按批示意见发放物资,并妥善保管凭据,此凭据作为相关职员考评依据之一,按规及时送达会计处。

7.3 库房记录账册的相关管控

7.3.1 所有库房原始记录凭证,库管员应分类妥善放置、保管,不可丢失与随意遗弃。

7.3.2 记录须即时进行、字迹清楚、填写规范,严禁随意涂改,其出入存情况与实一致,日清月结不积压,月报工作及时跟进。

7.3.3 对于任何原因引起的盘盈盘亏,每月都要分析、加注原因后如实上报,以便做到账、卡、物、资金四一致。

7.3.4 库房电脑禁止他人随意动用,出现故障,应第一时间通知行政办;涉外维修的,库管员须在场把关,并提前提示与确保重要资料、内容的及时备份。

7.3.4 库管员在业务上,尤其是使用电脑财务软件中,为避免一些问题的出现,应按公司会计要求进行,若有业务上的任何疑问,应主动、及时与会计进行沟通解决。

7.3.4.1 对于原辅料的进购,核准入库的,及时对比进购单价情况(公司会计应给予库管员一定支持,及时建立并持续完善价格核验依据《已购物资单价明细》,一旦核对发现单价呈现超高或异常的,不予报账的同时应向主管反映),填写《采购进货单》,输入数量、单价(皮料、五金配件等从外地发运回来的物资单价应包含已摊的运费)应准确,计量单位应恰当、尽可能细小化。

7.3.4.2 对于产成品的销售出库,应开《销售出库》单,输入选择客户、仓库与折扣率务必准确。

7.3.4.3 对于领料出库,填单输入选择领料仓库、领料人与领料部门务必正确。

7.3.4.4 对于新增原材料、产成品等商品,填单输入选择货品规格、属性与类别务必正确;加权价(采购价或是成本价)填写正确,在价格信息里选择货品的单位。

7.3.4.5 产成品入库,库管员凭已经总检与相关经办人认签的《产成品入库单》及时进行电脑产成品入库上账;涉及产成品出库的,凭《销售出库》单及时进行电脑产成品出库下账。

8. 库房物资盘点制度

8.1 每月月末最后一天上岗日(若盘点时间不够,除产成品外物资可提前1天进行盘点),进行一次产成品、五金、耗材与包装物的盘点,同时按规做好物资盘点的原始记录《盘点表》。

8.2为了确保库房数据问题的及时排解,在平时,库管员可酌情进行有针对性的物资内部盘点,自觉进行好账务自查自纠与突出问题报告工作。

8.3 月末产成品与主要原辅料的盘点工作,由公司会计协同库管员一道进行,不得擅自改变;对一同盘点的原始盘点记录数据结果均予以认签确认。

8.4 月末物资盘点原始记录数据结果,相关盘点人都应及时签字确认,库管员再整理、形成《物资盘点报表》,对于任何原因引起的盘盈盘亏,进行透彻分析、加注原因后连同盘点表如实上报。

9. 工具管理制度

9.1 库管员应建立《工具领/借用本》,分类进行记录,促成主要使用人领/借用认签,将领/借用工具落实到人头进行专项管理。

9.2 对工具的管理执行主要使用人出面领/借用,并负责进行正确使用、保管、监管与归还的管理制度。

9.3 员工因工作需要使用的工具,包括辅助器械,主要使用人须到库房领/借用,并在《工具领/借用本》上签字确认;对于生产、办公现场,在本制度出台前既有的工具类,由库管员督促,车间安排清查罗列,再由车间主任落实完成责任职员的补签字确认。

9.4 员工领/借用工具,本人离职时须归还或是领/借用人员变更交接,出现非正常毁损或丢失的,酌情追溯领/借用责任人员或是直接责任人员的赔付责任。

8.5既有领/借用工具的职员,涉及离职的,须了结工具领/借用事宜后才能领用离职工资,库管员与公司会计均应认真执行把控。

10. 物资非公出借/领用制度

10.1 公司物资均为公司各项经营活动所需配备,原则上不允许出现公司物资非公出借与领用(若有,仅限于事先经公司老总亲自同意的才行)行为。否则,将对相关联责任人员进行惩罚性经济处教。

10.2 非公出借/领用物资的人员,须自觉在限期内归还。存在损毁、丢失或是未如期归还的,按规予以赔偿。

第3篇: 物流库房管理要求

酸、碱库房管理标准

1.目的

规范公司酸、碱库房的管理。

2.适用范围

适用于宏晟公司酸、碱库房的管理工作。

3.术语、定义

4.职责

4.1宏晟公司安全监察部负责该文件的编制与修订。

4.2宏晟公司生产二作业区所属各值负责当值时间内对酸、碱库房的设施、设备 的运行和完好状况及文明生产管理工作的检查、监督落实工作。

4.3设备维修部负责酸、碱库房所有设施及设备所属责任范围内的维护、维修及 所需材料和备件的筹备、组织进料及物料发放工作。

4.4安监部负责酸碱库房重大危险源的管理,负责组织编制酸碱库房控制预案 及相关管理制度的编制,并监督实施。

5.管理内容及要求

5.1酸、碱库房的管理

5.1.1酸、碱库房大门及主厂区通往酸、碱库房的大门必须上锁,钥匙由化学运 行人员及化学运行专工各保留一把。在进行U常检査或作业及其他设备、设施 维修时,方可由化学运行人员开锁进入。

5.1.2任何非化学运行检查人员须进入酸碱库房检查或作业,必须经化学运行检 查人员同意并进行安全交底后,方可进入酸、碱库房检查或作业。

5.1.3酸、碱库房内所有设缶、设施的日常检查由生产二作业区及设备部相关负 责人负责。任何相关负责人在发现酸、碱库房内所有设备、设施出现异常情况 时,应立即向上级领导汇报并处理。

5. 1.4所有相关人员在进入酸、碱库房检查、作业时,必须穿戴好专用的劳保用 品,并不允许用身体的任何部位接触酸、碱库房内的任何危险化学品。

5. 1.5所有相关人员在进入酸、碱库房检查、作业时,严禁带入任何能产生火源 的物品。

5. 1.6酸、碱库房为重大危险源点,必须设置明显的危险源点示意图和标志,不 允许任何对该系统不熟悉或非作业人员在此长时间停留或作业。

5. 1.7在酸、碱库房进行操作或作业时,必须严格按照《化学运行规程》、《化学 检修规程》及《安全操作规程》屮的相关规定,并在有监护人的情况下进行操 作或作业。

5. 1.8需要在酸、碱库房进行明火作业时,必须要办理动火证,要严格执行工作 票制度,巾检修人员做好有关的安全措施,并经运行和检修负责人进行安全确 认后,在有安全监护人的情况下,方可进行明火作业。

5. 1.9酸碱库房、酸碱罐及酸碱管道发生泄漏时,不允许有明火作业。

5. 1. 10禁止在装有酸、碱液的罐体上进行焊接等明火作业,对存有残余酸、碱 液的罐体,应先冲洗干净,并将盖门打开,方可准许焊接等明火作业。

5.1.11不得在衬胶管道、硫酸管道及容器,防腐容器上进行电火焊作业。如必 须进行时,必须由检修人员做好相关的安全措施,并经运行和检修负责人共同 安全确认后,在有安全监护人的情况下,方可进行作业。

5.1.12在衬胶设备上进行电、火焊作业时,必须在排尽气体及铲掉衬胶层后进 行;焊、割时要不断的用水冷却。

5.1.13化学运行伉班室内应常备有酸、碱烧伤的急救药品,随时应付运行、检 修和化验人员的急救工作。

5.1.14在酸、碱槽车上取样时,必须穿平底工作鞋、戴耐酸手套,并使用专用 取样瓶;取样时,必须在检修人员打开槽车人孔门后,在检修人员的配合下进 行取样;取样地点必须配备防酸、碱烧伤药品,为0. 5%的碳酸氢钠和2%的稀硼 酸溶液。

5.1.15酸、碱库房要有良好的照明、充足的水源。

5.2酸、碱库房危险化学品应急预案

5.2.1当工作人员发现酸、碱罐泄漏或有整体爆裂的前兆时,马上汇报值长,并 采取下列应急预案:

5.2.1.1将泄漏罐剩余的酸或碱转移到其他相临的空罐或半空罐。

5.2.1.2打开该罐出口门,将所有计量箱压满备用。

5.2.1.3在不影响生产的情况下,将接近失效设备立即停用,用泄漏罐剩余的酸 或碱进行再生。

5.2.2工作人员正在进行上述紧急操作中,罐体突然整体破裂,酸或碱瞬间全部 泄漏,应采取下列应急预案:

5.2.2.1所有工作人员必须迅速撤离工作现场,疏散在上风头。

5.2.2.2若有工作人员被酸、碱烧伤,首先用大量清水冲洗,经过上述紧急处理 后,应立即送往医院急救。

5.2.2.3其他工作人员要有领导、有组织、有计划的抢险,将酸、碱波及的灾害 减少到最低限度。

5.2.3已经发现酸、碱罐整体破裂,酸、碱在向四周蔓延,应采取以下应急预案:

5.2.3.1立即汇报值长,在专业人员指挥下迅速抢险。

5.2.3.2为了减轻或避免更多受灾害的人员,要在酸、碱所流到的地方设专人看 护或用绳子围栏标明“危险”字样,禁止车辆行人通过。

5. 2.4压酸、碱过程屮发现管道泄漏或酸、碱计量箱破裂事故时,应采取以下应 急预案:

5.2.4.1在汇报值长的同时,立即关闭高位酸、碱贮存罐的山U门。

5.2.4.2迅速通知维护人员检修酸碱系统。

5.2.4.3如酸计量箱破裂,室内产生人量的酸雾时,工做人员应及时打开轴流风 机和门窗,严禁动用火种,防止发生爆炸。

5.2.4.4将泄漏在外的酸,用大量的清水冲洗干净。

5.2.4.5应将发生泄漏酸的原因、处理经过及时汇报上级有关领导,并做详细记 录,对遗留的问题应向接班人员交待淸楚。

5.2.5发现危险化学药品流失时,应及时将事故情况汇报厂各级领导及公安部 门,成立事故处理调査小组,并对水源地、食品供应单位安排专人进行保护, 防止再发生人员伤害事故。

6考核

6.1违反本标准任意一条,毎项次考核2分。

6.2违反本标准造成事故的,依照宏晟公司相关事故调查制度及当年《安全生产 绩效考核方案》执行考核。

7.相关/支持性文件

《中华人民共和国危险化学品管理条例》

8 记录

9 附表/附录

第4篇: 物流库房管理要求

库房管理规定范文


3、发出的药品要保证质量,发放时按生产出厂批号及效期先后发放。凡过期失效、霉变及质量可疑的药品不得发出使用。

4、毒、麻、限制药品按有关规定管理使用。

6、药品验收入库,保管员应开具药品验收单,发出药品应根据请领单发放药品,即使按发放单出账。

1.库内严禁烟火,非管理人员不准随便入库。

3.库房管理人员离开时,应做好关门关窗及切断水、电开关等工作。

4.各类药品库房根据药品性质采取有效的降温通风措施、各库房应有温湿度计,注意观察室温,室温超山规定时要及时采取措施。

6.应按规定做好入库验收记录及出库登记,做到账物相符。

7.要做好药品的在库养护工作,合格药品与不合格药品分开存放,保证药品质量。

8.性质不稳定,容易分解、变质、自燃等易引起爆炸危险的药品和需在特殊条件下存放的药品应经常检查,保证其存放条件安全可靠,防止一切事故的发生。

(1)色标管理

为了有效控制药品储存质量,应对药品按其质量状态分区管理,为杜绝库存药品的存放差错,必须对在库药品实行色标管理。

药品质量状态的色标区分标准为:

合格药品――绿色;不合格药品――红色;质量状态不明确药品――**。

(2)搬运和堆垛要求

应严格遵守药品外包装图式标志的要求,规范操作。怕压药品应控制堆放高度,防止造成包装箱挤压变形。药品应按品种、批号相对集中堆放,并分开堆码,不同品种或同品种不同批号药品不得混垛,防止发生错发混发事故。

(3)药品堆垛距离

药品货垛与仓间地面、墙壁、顶棚、散热器之间应有相应的间距或隔离措施,设置足够宽度的货物通道,防止库内设施对药品质量产生影响,保证仓储和养护管理工作的有效开展。药品垛堆的距离要求为:药品与墙、药品与屋顶(房梁)的间距不小于30厘米,与库房散热器或供暖管道的间距不小于30厘米,与地面的间距不小于10厘米。另外仓间主通道宽度应不少于200厘米,辅通道宽度应不少于100厘米。

(4)分类储存管理

(5)温湿度条件

应按药品的温、湿度要求将其存放于相应的库中,药品经营企业各类药品储存库均应保持恒温。对每种药品,应根据药品标示的贮藏条件要求,分别储存于冷库(2-10℃)、阴凉库(20℃以下)或常温库(0-30℃)内,各库房的相对湿度均应保持在45%—75%之间。

企业所设的冷库、阴凉库及常温库所要求的温度范围,应以保证药品质量、符合药品规定的储存条件为原则,进行科学合理的设定,即所经营药品标明应存放于何种温湿度下,企业就应当设置相应温湿度范围的库房。如经营标识为15-25℃储存的药品,企业就应当设置15-25℃恒温库。

对于标识有两种以上不同温湿度储存条件的药品,一般应存放于相对低温的库中,如某一药品标识的储存条件为:20℃以下有效期3年,20-30℃有效期1年,应将该药品存放于阴凉库中。

(6)中药材、中药饮片储存

应根据中药材、中药饮片的性质设置相应的储存仓库,合理控制温湿度条件。对于易虫蛀、霉变、泛油、变色的品种,应设置密封、干燥、凉爽、洁净的库房;对于经营量较小且易变色、挥发及融化的品种,应配备避光、避热的储存设备,如冰箱、冷柜。对于毒麻中药应做到专人、专帐、专库(或柜)、双锁保管。

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